海量财经丨双瑞股份创业板IPO首发过会背后:营收增速下降、应收账款居高
2024-11-02 08:33 海报新闻
虽然双瑞股份在报告期内的营业收入持续增长,但2022年度扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润存在一定程度的下滑。“公司业绩受到基础设施投资规模、行业政策变化以及原材料价格波动等多个因素影响,若未来该等因素发生不利变化,公司将面临经营业绩波动的风险。”招股书中称。
基于经营状况和市场环境,双瑞股份预计2024年全年将实现营业收入16.40亿元-17.85亿元,同比增长1.81%-10.81%,其营业收入增速有所放缓。深交所曾要求其分析2024年预计营业收入增速下降的原因以及未来业绩增长是否可持续等内容。
对此,双瑞股份回复称,2022年因宏观经济活动放缓等因素影响,存在部分产品市场需求阶段性下滑、产品交付时间推迟等情况,当期收入同比增速仅为5.87%;2023年在上年收入基数较低情况下,叠加市场需求恢复、产品集中交付等因素,取得20.59%的较高收入增速。此外,该公司应用于船海工程领域的特种材料锻件、金属波纹管膨胀节等产品的产能不足,在订单持续快速增长情况下,收入实现速度放缓,公司亟需增加相关产能,为业绩的持续增长提供产能保障。
“2024年预计营业收入增速有所下降,但公司产品整体毛利率水平预计提升约2个百分点,毛利润预计同比增长11.49%,高于2021年-2023年的毛利润的平均增速8.56%。”双瑞股份称。
应收账款占比高
据招股书显示,在报告期各期末,双瑞股份应收账款占流动资产的比例分别为32.49%、41.35%、40.25%和51.87%,占比较高。